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辦公室文件管理制度

時間:2023-06-01 17:19:36 賽賽 管理制度 我要投稿

辦公室文件管理制度(通用14篇)

  隨著社會不斷地進步,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編精心整理的辦公室文件管理制度,希望能夠幫助到大家。

辦公室文件管理制度(通用14篇)

  辦公室文件管理制度 1

  第一條管理要點

  1、為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

  2、文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

  3、制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質;正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內容等信息;措辭規(guī)范,表達無歧義。

  4、根據文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

  第二條制度規(guī)范

  1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

  2、公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

  3、公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經理簽發(fā);各部門需要向下或對外發(fā)文的.文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經理蓋章,簽發(fā)。

  4、凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

  5、機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關報表提交給部門主管。

  6、各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經理批準后方可借閱。

  7、辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

  8、按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

  9、根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

  第三條文件管理流程設計

  1、內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

  2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

  3、借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

  辦公室文件管理制度 2

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  一、本管理制度旨在確保學校文件收發(fā)的完整、及時、準確,促進學院內部及學院和上級部門的信息溝通,提高各部門組織管理工作的效率。

  二、本制度涉及的文件是指以學院名義發(fā)布的各類公文包括請示、報告、決定、通知、意見及規(guī)定等等,上級主管部門下達的各類公文,以及各部門上報的各類文件資料。

  三、文件收發(fā)要做到仔細、認真、及時、完整。

  (二)收文制度:

  1、接收文件應在文件登記表上的作好登記,填寫應仔細、如實、及時,并由辦公室人員簽字確認。登記表須保持清潔、保存完整以備歸檔之用。

  2、聯絡員在校團委領取的文件應根據校團委的'指示及文件內容的緩急,及時將文件送達學院領導或有關部門輪閱,并做好文件傳閱記錄以備查。

  3、傳閱文件應保持文件完整無缺,并在相應的時間內歸還辦公室。

  4、分團委各部門每月月初和月末應按時上交當月的工作計劃及總結。如要舉辦活動,應上交相應的計劃和總結,未在規(guī)定時間內上交將按考核制度上的有關規(guī)定扣分。

  5、各部門上交的計劃和總結包含打印稿和電子稿,打印稿應存放在各部門文件夾中,電子稿應存放在辦公室電腦各部門的文件夾下。

  6、上交上來的打印搞應及時、認真、如實的做好各項登記,查看是否有圖片并做好備注,上交電子稿時辦公室接收人應確保其能打開并含有相關內容,做好相應的登記。

  7、分團委所屬各部門可根據需要在辦公室查閱文件,但不得善自改動文件內容,查閱時應經過辦公室有關人員的批準。

 。ㄈl(fā)文制度:

  1、學院各類文件指在學校內部統(tǒng)一意見、發(fā)布通知、決定和溝通信息;向上級部門請示、報告重要事項等。

  2、欲發(fā)放文件應先起草文件草稿,起草完畢后交有關人員審定,審定合格后方可發(fā)放。

  3、根據文件內容填制統(tǒng)一格式的文件簽發(fā)單,并將文件按學院統(tǒng)一規(guī)定編號在發(fā)文登記表上分門別類地做好文件的具體信息的登記,學院任何發(fā)送文件都得做好登記,該登記表作為歸檔資料應妥善保存,不得遺失。

  4、文件發(fā)送之前應加蓋學院相應的公章。

  5、對每一號文件辦公室都須將文件原稿及文件發(fā)放記錄按照文件編號順序完整保存并存放在辦公室文件夾下。

  注:本管理制度由土建學院分團委辦公室制定,并經過相關領導審閱通過。如有改動,以分團委辦公室最新制度為準。

  土木工程與建筑學院分團委辦公室

  辦公室文件管理制度 3

  第一條:文件是傳達貫徹上級指示、精神,請示和答復問題,指導或商洽工作的重要工具。

  第二條:文件實行統(tǒng)一管理;公文的管理,要做到規(guī)范、準確、及時、安全。

  第三條:對文件中涉及公司應保密的事項,必須嚴守機密,不準隨便向他人泄露。

  第四條:辦公室文件等級擬定為:機密文件、一般文件。機密文件打印由總經辦指定負責人打印,機密文件只印一份,由起草人送有閱文資格的人員傳閱,閱完后由起草人收回歸檔。文件等級,由發(fā)文部門的主管領導根據文件內容確定。

  第五條:發(fā)文的程序擬定為:擬搞、審核(文件審批表)、印發(fā)(總經辦簽章、印發(fā))、簽收(收文部門)、存檔。

  第六條:收文的處理程序為:收文、分文、傳送、歸檔。

  第七條:各級領導對送來的文件要及時閱批,急件的',當天批復;一般文件的,兩天內批復。

  第八條:各級領導閱、批公文應仔細認真,閱完后要簽名并注明日期,不得圈閱。需要簽署具體意見的,要明確、具體。

  第九條:公司所有發(fā)文,總經辦應有存檔,并將文件原稿(經審核稿)連同相關“附件”送總經辦存檔,有領導指示的,還應附批復件。

  第十條:收文由總經辦統(tǒng)一負責;總經辦收文后,應先做好歸類、登記,然后根據文件的內容,分送相關部門/領導閱批;閱批完畢后,由總經辦轉發(fā)、歸檔。第十一條:所有文件發(fā)放,一定要有登記、簽收手續(xù)。

  第十二條:如因需要,對一般文件的借閱,管理人必須讓其登記并注明借閱時間、歸還時間。

  第十三條:作廢文稿禁止隨意扔棄,須回收做妥善銷毀處理。

  第十四條:文稿一經簽發(fā),即為定稿,未經簽發(fā)人準許,不得擅自修改。

  辦公室文件管理制度 4

  為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收,確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性,特制定本規(guī)定。

  1、文件的發(fā)放:

  (1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義構成且在本部門管轄范圍內發(fā)放的文件,各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發(fā)放實施的文件,由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。

  (2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時,務必將文件打印并復印好,由部經理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

  (3)任何文件,發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門的所有文件,由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在,由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發(fā)放回收登記表”,并由個人親自簽字接收。

  (4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等),發(fā)放人只需發(fā)放到相關正科長級管理人員,再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關個人。

  2、文件的更改:

  (1)任何原因造成文件的個別字句需要更改,且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀,由原編制構成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可),連同編制構成部門負責人的私章送原發(fā)放人,由原發(fā)放人根據原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

  (2)文件發(fā)放人根據更改字數多少和繁簡狀況,可到現場為原件人更改,也能夠收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句,在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句,并在更改處蓋上原編制構成部門負責人的私章。

  3、文件的換頁:

  (1)任何原因造成文件單頁大面積修改,需換頁的`,由原編制構成將需修改頁面進行修改并打印、復印好,由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發(fā)放人,由原文件發(fā)放人根據原發(fā)放范圍予以換頁。

  (2)所有需換頁的文件,由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間,將原頁銷毀。

  4、文件的回收、作廢:

  (1)因公司制度匯總、部門調整、規(guī)劃變化等原因,造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的,由匯總部門或新文件編制構成部門負責人,安排原發(fā)放人予以回收。

  (2)文件發(fā)放人在回收文件時,務必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

  (3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門,對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

  (4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。

  5、其它規(guī)定:

  (1)任何部門以公司名義構成的文件討論稿或正式稿,務必發(fā)放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員,以便了解公司政策方向,根據公司各方面狀況系統(tǒng)地進行修改,確保接口部門的相互配合。

  (2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務必在檔案室存檔備案。

  (3)任何文件相關部門負責人接收后務必領學或傳達應執(zhí)行的員工,認為有必要復印下發(fā)到相關員工時,須向原發(fā)放部門提出申請,由原發(fā)放部門復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā),避免文件使用范圍失控,造成有效和無效版本的混淆。

  (4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存?zhèn)洳樽C明的,發(fā)放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

  辦公室文件管理制度 5

  為了更好地規(guī)范各類文件的起草、收發(fā)、報送、保管等環(huán)節(jié),特制定本制度。

  一、上級來文和外單位來文。辦公室人員對上級來文和外單位來文首先要在收文登記簿上詳細登記,來文單位、日期、份數、密級、字號等要登錄清楚,其次填寫好文件閱辦卡并粘貼于原文上面,并送總經理批示,總經理批示后送有關人員傳閱,總經理有批辦意見的,辦公室應提醒有關人員批示閱辦結果,并將閱辦結果送總經理閱。所有傳閱人閱畢交辦公室應及時將文件收回,分類別分單位存入檔案袋。

  二、本單位各類文件包括簡報的`起草均有辦公室人員負責起草,部門專業(yè)文件由各部門專業(yè)人員保起草,凡以文件或紀要簡報名義上報或下發(fā)的文件均由辦公室填寫發(fā)文卡,由簽發(fā)人即總經理簽發(fā)后,并詳細填寫發(fā)文登記簿方可復印并存檔,沒有總經理簽發(fā)的文件不能發(fā)出和存檔。

  三、上報和發(fā)往其他單位的文件應填寫文件送達登記簿,由接收文件人簽字后方可,否則,不能擅自將文件交予他人,而不辦理簽收手續(xù)。

  四、報告、請示、匯報、制度、規(guī)定等均應以文件形式印發(fā),宣傳活動類一般應以簡報形式印發(fā),每周例會的紀要內容均以紀要形式印發(fā)。落實公司會議精神的情況匯報應以文件形式上報。

  五、凡打印的錯文件應及時銷毀,以免機密外泄。

  六、借閱文件超過八小時的應辦理借閱手續(xù),否則不以外借。借閱文件者只限本單位人員,重要文件的借閱均由總經理批準。

  太原吉祥匯物業(yè)管理有限公司 20xx年7月22日

  辦公室文件管理制度 6

  為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

  一、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

  二、公文的簽收

  1.凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公室登記簽收。

  2. 公文的編號保管

  (1)、辦公室對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。

  (2)、公司外出人員開會帶回的'文件及資料應及時送交辦公室進行登記編號保管,不得個人保存。

  3. 公文的閱批與分轉

  (1)、凡正式文件均需由辦公室根據文件內容和性質閱簽后,由辦公室分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要立即辦。

  (2)、一般文、函、電等,分別由辦公室直接分轉處理。

  (3)、為加速文件運轉,辦公室應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

  4.文件的傳閱與催辦

  (1)、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

  (2)、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件送回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”,“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

  (3)、文件閱完后,應送交辦公室,切忌橫傳。

  (4)、辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照公司有關規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

  辦公室文件管理制度 7

  一、總則

  1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上持續(xù)強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

  2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

  二、技術文件的編制

  1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

  具體包括:

  1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

  2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

  3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

  4)產品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

  2、技術文件的技術要求和數據等務必貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

  3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

  三、技術文件的提交

  1、在產品開發(fā)的整個周期中,設計人員務必按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

  2、在產品開發(fā)的各個階段,設計人員都務必按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都務必重新提交文件,以便更新服務器中的`文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

  3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

  4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

  四、技術文件的歸檔

  1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制務必嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

  2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

  3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

  4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

  5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

  6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

  五、技術文件的借閱

  1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法持續(xù)不具權限的文件。

  2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可透過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

  3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

  4、如有特殊狀況需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

  5、文件閱覽之后,須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

  六、職責追究

  各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

  辦公室文件管理制度 8

  一、總則

  第一條、為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據有關規(guī)定,結合企業(yè)實際情況,特制訂本制度。

  第二條、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報下發(fā)的各種文件、資料。

  二、收文的管理

  第三條、公文的簽收

  1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門,在簽收和拆封時,秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

  2、對政府部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告有關部門,并登記差錯文件的文號。

  第四條、公文的閱批與分轉

  1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

  2、一般函、電單據等,由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦部門聯系后再分轉處理。

  3、為加速文件運轉,秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天。

  第五條、文件的傳閱與催辦

  1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

  2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處,閱批文件一般不得超過兩天,閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”,秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

  3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

  4、文件閱完后應送交秘書,切忌橫傳。

  5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的'責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得秘書同意予以復印或摘抄,原件應及時周轉歸檔。

  三、文件借閱和清退

  第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門主管簽寫便條,對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

  第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

  第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

  四、文件的立卷與歸檔

  第九條、文件的歸檔范圍

  凡下列文件統(tǒng)一由行政秘書歸檔:

  1、企業(yè)領導發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和經營工作的各類計劃、統(tǒng)計、季度、年度報表等。

  2、各種專業(yè)例會記錄。

  3、企業(yè)召開重要會議所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等。

  4、有保存價值的客戶資料及處理結果。

  5、企業(yè)日志和大事記。

  第十條、立卷要求

  1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

  2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

  3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

  五、文件的銷毀

  第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,秘書應定期清理造冊并按行政有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

  六、附則

  第十二條、本制度解釋權歸行政部。

  第十三條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

  辦公室文件管理制度 9

  機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

  一、辦理程序

  (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。

  (二)按領導簽批的`范圍進行傳閱。

  (三)需辦理的,按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。

  (四)歸檔,交上級部門。

  二、傳閱

  (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。

  (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。

  (三)對局領導閱后所作的批示,要及時通知有關科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。

  三、保密

  (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。

  (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。

  (三)借閱機密、秘密級文件,需經辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經分管領導批準。

  (四)各級領導要嚴格執(zhí)行領導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

  (五)涉密文件,不得復制或摘抄。

  四、歸檔

  (一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時清理收回,分類整理,堅持整潔、清潔。

  (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。

  (三)干部出差、調動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

  (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

  辦公室文件管理制度 10

  1.目的

  防止在服務過程中因公用設施和服務過程無標識或標識不當導致各類不合格的發(fā)生。

  2.適用范圍

  適用于公司各部門的日常工作。

  3.職責

  3.1總經理或授權人負責公用設施、倉庫內物資、重要、危險部位及其他服務過程標識的監(jiān)察。

  3.2部門主管和崗位責任人負責標識的安裝和檢查。

  4.方法和過程控制

  4.1公用設施的標識

  4.1.1機電設備按各設備名稱、設備責任人標識,標識牌掛(貼)在設備顯眼部位。

  4.1.2消防通道出入口、消防設施處設置相應消防標識。

  4.1.3配電室、水泵房、泳池機房、監(jiān)控中心、倉庫、辦公室、公共衛(wèi)生間等部位在出入口上方或門上貼上有部門名稱的標識。

  4.1.4所有設備間出入門上應有機房重地,非請勿進的標識。

  4.1.5所有閥門上應作上標識以確認閥門開閉狀態(tài)。

  4.1.6倉庫內的物資名稱和用途需掛貼于貨架或物資上,并在庫房門上貼嚴禁煙火的告示牌。

  4.1.7樓層的標識貼于本樓層的顯著位置。

  4.1.8在進天臺的通道上應有天臺重地,非請勿進的標識。

  4.1.9變壓器和高壓環(huán)網柜上掛高壓危險,請勿靠近告示牌。

  4.1.10游泳池必須標明水的深度。

  4.1.11天臺顯眼部位應掛貼高空拋物,手下留人等字樣的警示牌。

  4.2服務過程的標識

  4.2.1高空作業(yè)時,在危險區(qū)域周邊用警戒帶圈出警戒區(qū)域,對區(qū)域內的財產要做好防護措施,并放置有危險勿進,高空作業(yè),注意安全等字樣的`告示牌。

  4.2.2配電設備維修時,必須在開關上掛有人工作,禁止合閘的告示牌。

  4.2.3清洗辦公室及其他較光滑位置的地面或天氣潮濕時,應在顯眼部位放置小心地滑的告示牌。

  4.2.4在公共場所刷油漆時,如果油漆未干而現場又無工作人員時,應在顯眼位置放置油漆未干告示牌。

  4.2.5泳池、兒童娛樂設施、會所等設施暫停開放期間,在顯眼部位掛放暫停使用告示牌,清潔時掛放清潔中字樣的標識。

  4.2.6維修公共衛(wèi)生間設施時,應放置維修中或停用字樣的告示牌。

  4.2.7樓內保潔員在進行樓梯道、樓層保潔工作時,應在單元防盜門或明顯位置懸掛此區(qū)域在清潔中字樣的標識。

  4.2.8對于其他有追溯性要求的服務過程(如一些清潔、保安、設備維護服務)標識,應通過制定明確的服務規(guī)范和做好質量記錄予以實現。

  4.3標識的管理

  4.3.1各部門自行制作的標識,必須嚴格參照公司ci手冊標識所規(guī)范的樣式,所有ci手冊所規(guī)范的標識,部門必須嚴格執(zhí)行。

  4.3.2各部門如需設置中英文對照標識,需將中文及譯文內容報品質主管審批。

  4.3.3如發(fā)現標識已經被污染、涂抹、撕毀、破損或已失去標識意義,應及時更換、替補或撤消。

  4.3.4當設置標識的位置需要更改或撤銷標識時,必須經總經理或授權品質主管同意后方可執(zhí)行。

  辦公室文件管理制度 11

  1、學校各部門對學校以上文件的收發(fā),傳遞,閱辦,保管,存檔要有專人,做到“三勤”:勤催辦,勤檢查,勤回收。各部門、年組取的文件要有專人保管,并按要求定期交回。

  2、收發(fā)文件有登記。收到上級文件后,由專人拆封,認真核對份數,統(tǒng)一編號,及時登記;向下發(fā)文時,明確份數,嚴格履行發(fā)文登記(簽字)手續(xù)。

  3、傳閱文件有專夾。做到及時,準確,去向清楚;達到“三不”:批閱不積壓,承辦不橫傳,傳閱范圍不擴大。

  4、借閱文件有手續(xù)。借閱秘密文件要嚴格履行領導簽批,本人(借閱者)簽字手續(xù),閱后及時歸還。

  5、繳毀文件有清單。對清繳上來的文件,按規(guī)定該存檔的存檔,該上繳的上繳,該銷毀的銷毀,無論是存檔,上交或是銷毀,都必須分類列出清單備查。

  6、存放文件有專柜。需要繼續(xù)保存的文件,要設專柜專人分類保管,存放文件的'室內要有晝夜值班人員,確保文件管理安全。

  7、秘密文件不準與其它公文混存,更不準亂放損壞或丟失。丟失者要追查責任并予以必要的紀律處分。

  8、上級召開會議由領導帶回的文件,一律交文秘人員登記,保管干部調動工作,事先要把文件交清。

  辦公室文件管理制度 12

  第一章總則

  第一條

  為了加強市政基礎設施工程施工技術文件的規(guī)范化管理,使其真實反映工程實體質量和管理水平,根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《城市建設檔案管理規(guī)定》和國家有關規(guī)范、標準,制定本規(guī)定。

  第二條

  本規(guī)定所稱高超基礎設施工程,是指城市范圍內道路、橋架、廣場、隧道、公共交通、排水、供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理處置等工程。

  第三條

  本規(guī)定適用于新建、改建、擴建的市政基礎設施工程。凡參加上述工程的有關單位按本規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定中未涉及到的或有特殊要求需要增、減內容的,應按國家有關規(guī)定和設計要求執(zhí)行。

  第四條

  市政基礎設施工程施工技術文件,是指在施工過程中,施工單位執(zhí)行工程建設強制性標準和國家、地方有關規(guī)定而填寫、收集、整理的文字記錄、圖紙、表格、音像材料等必須歸檔保存的文件。

  第五條

  市政基礎設施工程施工技術文件,應按本規(guī)定的統(tǒng)一表格、表式(見附件)填寫;未規(guī)定統(tǒng)一表格、表式的,省級建設行政主管部門可根據需要作出規(guī)定。

  第二章管理與職責

  第六條

  市政基礎設施工程施工技術文件由施工單位負責編制,建設單位、施工單位負責保存,其他參建單位按其在工程中的相關職責做好相應工作。

  建設單位應按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》(GB/T50328-20**)的要求,于工程竣工驗收后三個月內報送當地城建檔案管理機構。

  第七條

  實行總承包的工程項目,由總承包單位負責匯集、整理各分包單位編制的有關施工技術文件。

  第八條

  市政基礎設施工程施工技術文件應隨施工進度及時整理,所需表格應按本規(guī)定中的要求認真填寫、字跡清楚、項目齊全、記錄準確、完整真實。

  第九條

  市政基礎設施工程施工技術文件中,應由各崗位責任人簽認的,必須由本人簽字(不得蓋圖章或由他人代簽)。工程竣工,文件組卷成冊后必須由單位技術負責人和法人代表或法人委托人簽字并加蓋單位公章。

  第十條

  建設單位與施工單位在簽訂施工合同時,應對施工技術文件的編制要求和移交期限做出明確規(guī)定。建設單位應在施工技術文件中按有關規(guī)定簽署意見。實行監(jiān)理的工程應有監(jiān)理單位按規(guī)定對認證項目的認證記錄。

  第十一條

  建設單位在組織工程竣工驗收前,應提請當地的城建檔案管理機構對施工技術文件進行預驗收,驗收不合格不得組織工程竣工驗收。城建檔案管理機構在收到施工技術文件七個工作日內提出驗收意見,七個工作日內不得出驗收意見,視為同意。

  第十二條

  不得任意涂改、偽造、隨意抽撤損毀或丟失文件,對于弄虛作假、玩忽職守而造成文件不符合真實情況的,由有關部門追究責任單位和個人的責任。

  第三章內容與要求

  第十三條

  施工組織設計

  (一)施工單位在施工之前,必須編制施工組織設計;大中型的工程應根據施工組織總設計編制分部位、分階段的施工組織設計。

  (二)施工組織設計必須經上一級技術負責人進行審批加蓋公章方為有效,并須填寫施工組織設計審批表(合同另有規(guī)定的,按合同要求辦理)。在施工過程中發(fā)生變更時,應有變更審批手續(xù)。

  (三)施工組織設計應包括下列主要內容:

  1、工程概況:工程規(guī)模、工程特點、工期要求、參建單位等。

  2、施工平面布置圖。

  3、施工部署和管理體系:施工階段、區(qū)劃安排;進度計劃及工、料、機、運計劃表和組織機構設置。組織機構中應明確項目經理、技術責任人、施工管理負責人及其它各部門主要責任人等。

  4、質量目標設計:質量總目標、分項質量目標,實現質量目標的主要措施、辦法及工序、部位、單位工程技術人員名單。

  5、施工方法及技術措施(包括冬、雨季施工措施及采用的新技術、新工藝、新材料、新設備等)。

  6、安全措施。

  7、文明施工措施。

  8、環(huán)保措施。

  9、節(jié)能、降耗措施。

  10、模板及支架、地下溝槽基坑支護、降水、施工便橋便線、構筑物頂推進、沉井、軟基處理、預應力筋張拉工藝、大型構件吊運、混凝土澆注、設備安裝、管道吹洗等專項設計。

  第十四條

  施工圖設計文件會審、技術交底。

  (一)工程開工前,應由建設單位組織有關單位對施工圖設計文件進行會審并按單位工程填寫施工圖設計文件會審記錄。設計單位應按施工程序或需要進行設計交底。設計交底應包括設計依據、設計要點、補充說明、注意事項等,并做交底紀要。

  (二)施工單位應在施工前進行技術交底。各種交底的文字記錄,應有交底雙方簽認手續(xù)。

  第十五條

  原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證書、出廠檢(試)驗報告及復試報告。

  (一)一般規(guī)定

  1、必須有出廠質量合格證書和出廠檢(試)驗報告,并歸入施工技術文件。

  2、合格證書、檢(試)驗報告為復印件的必須加蓋供貨單位印章方為有效,并注明使用工程名稱、規(guī)格、數量、進場日期、經辦人簽名及原件存放地點。

  3、凡使用新技術、新工藝、新材料、新設備的,應有法定單位鑒定證明和生產許可證。產品要有質量標準、使用說明和工藝要求。使用前應按其質量標準進行檢(試)驗。

  4、進入施工現場的原材料、成品、半成品、構配件,在使用前必須按現行國家有關標準的規(guī)定抽取試樣,交由具有相應資質的檢測、試驗機構進行復試,復試結果合格方可使用。

  5、對按國家規(guī)定只提供技術參數的測試報告,應由使用單位的技術負責人依據有關技術標準對技術參數進行判別并簽字認可。

  6、進場材料凡復試不合格的,應按原標準規(guī)定的要求再次進行復試,再次復試的結果合格方可認為該批材料合格,兩次報告必須同時歸入施工技術文件。

  7、必須按有關規(guī)定實行見證取樣和送檢制度,其記錄、匯總表納入施工技術文件。

  8、總含堿量有要求的地區(qū),應對混凝土使用的水泥、砂、石、外加劑、摻合料等的含堿量進行檢測,并按規(guī)定要求將報告納入施工技術文件。

  (二)水泥

  1、水泥生產廠家的檢(試)驗報告應包括后補的28天強度報告。

  2、水泥使用前復試的主要項目為:膠砂強度、凝結時間、安定性、細度等。試驗報告應有明確結論。

  (三)鋼材(鋼筋、鋼板、型鋼)

  1、鋼材使用前應按有關標準的規(guī)定,抽取試樣做力學性能試驗;當發(fā)現鋼筋脆斷,焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時,應對該批鋼材進行化學成分檢驗或其它專項檢驗;如需焊接時,還應做可焊接性試驗,并分別提供相應的試驗報告。

  2、預應力混凝土所用的高強鋼絲、鋼絞線等張拉鋼材,除按上述要求檢驗外,不定期應按有關規(guī)定進行外觀檢查。

  3、鋼材檢(試)驗報告的項目應填寫齊全,要有試驗結論。

  (四)瀝青

  瀝青使用前復試的主要項目為:延度、針入度、軟化點、老化、粘附性等(視不同的道路等級而定)。

  (五)涂料

  防火涂料應具有經消防主管部門的認定證明材料。

  (六)焊接材料

  應有焊接材料與母材的可焊性試驗報告。

  (七)砌塊(磚、料石、預制塊等)

  用于承重結構時,使用前復試項目為:抗壓、抗折強度。

  (八)砂、石

  工程所使用的砂、石應按規(guī)定批量取樣進行試驗。試驗項目一般有:篩分析、表觀密度、堆積密度和緊密密度、含泥量、泥塊含量、針狀和片狀顆粒的總含量等。結構或設計有特殊要求時,還應按要求加做壓碎指標值等相應項目試驗。

  (九)混凝土外加劑、摻合料

  各種類型的混凝土外加劑、摻合料使用前,應按相關規(guī)定中的要求進行現場復試并出具試驗報告和摻量配合比試配單。

  (十)防水材料及粘接材料

  防水卷材、涂料、填縫、密封、粘接材料,瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂等應按國家相關規(guī)定進行抽樣試驗,并出具試驗報告。

  (十一)防腐、保溫材料

  其出廠質量合格證書應標明該產品質量指標、使用性能。

  (十二)石灰

  石灰在使用前就按批次取樣,檢測石灰的氧化鈣和氧化鎂含量。

  (十三)水泥、石灰、粉煤灰燈混合料

  1、混合料的生產單位按規(guī)定,提供產品出廠質量合格證書。

  2、連續(xù)供料時,生產單位出具合格證書的有效期最長不得超過7天。

  (十四)瀝青混合料

  瀝青混合料生產單位應按同類型、同配比、每批次至少向施工單位提供一份產品質量合格證書。連續(xù)生產,每2000噸提供一次。

  (十五)商品混凝土

  1、商品混凝土生產單位應按同配比、同批次、同強度等級提供出廠質量合格證書。

  2、總含堿量有要求的地區(qū),應提供混凝土堿含量報告。

  (十六)管材、管件、設備、配件

  1、廠(場)、站工程成套設備應有產品質量合格證書、設備安裝使用說明等。工程竣工后整理歸檔。

  2、廠(場)、站工程的其它專業(yè)設備及電氣安裝的材料、設備、產品按現行國家或待業(yè)相關規(guī)范、規(guī)程、標準要求進行進場檢查、驗收,并留有相應文字記錄。

  3、進口設備必須配有相關內容的中文資料。

  4、上述1、2兩項供應廠家應提供相關的檢測報告。

  5、混凝土管、金屬管生產廠家應提供有關的強度、嚴密性、無損探傷的檢測報告。施工單位應依照有關標準進行檢查驗收。

  (十七)預應力混凝土張拉材料

  1、應有預應力錨具、連接器、夾片、金屬波紋管等材料的出廠檢(試)驗報告及復試報告。

  2、設計或規(guī)范有要求的橋梁預應力錨具,錨具生產廠家及施工單位應提供錨具組裝件的靜載錨固性能試驗報告。

  (十八)混凝土預制構件

  1、鋼筋混凝土及預應力鋼筋混凝土梁、板、墩、柱、擋墻板等預制構件生產廠家,應提供相應的能夠證明產品質量的基本質量保證資料。如:鋼筋原材復試報告、焊(連)接檢驗報告;達到設計強度值的混凝土強度報告(含28天標養(yǎng)及同條件養(yǎng)護的);預應力材料及設備的檢驗、標定和張拉資料等。

  2、一般混凝土預制構件如欄桿、地袱、掛板、防撞墩、小型蓋板、檢查井蓋板、過梁、緣石(側石)、平石、方磚、樹池砌件等,生產廠家應提供出廠合格證書。

  3、施工單位應依照有關標準進行檢查驗收。

  (十九)鋼結構構件

  1、做為主體結構使用的鋼結構構件,生產廠家應依照本規(guī)定提供相應的能夠證明產品質量的基本質量保證資料。如:鋼材的復試報告、可焊性試驗報告;焊接(縫)質量檢驗報告;連接件的檢驗報告;機械連接記錄等。

  2、施工單位應依照有關標準進行檢查驗收。

  (二十)各種地下管線的各類井室的井圈、井蓋、踏步等,應有生產單位出具的質量合格證書

  (二十一)支座、變形裝置、止水帶產品應有出廠質量合格證書和設計有要求的復試報告

  第十六條

  施工檢(試)驗報告

  (一)凡有見證取樣及送檢要求的,應有見證記錄、有見證試驗匯總表。

  (二)壓實度(密度)、強度試驗資料

  1、填土、路床壓實度(密度)資料

  (1)有按土質種類做的最大干密度與最佳含水量試驗報告。

  (2)有按質量標準分層、分段取樣的填土壓實度試驗記錄。

  2、道路基層壓實度和強度試驗資料

  (1)石灰類、水泥類、二灰類等無機混合料基層的標準擊實試驗報告。

  (2)有按質量標準分層分段取樣的壓實度試驗記錄。

  (3)道路基層強度試驗報告。

  A、石灰類、水泥類、二灰類等無機混合料應有石灰、水泥實際劑量的檢測報告。

  B、石灰、水泥等無機穩(wěn)定土類道路基層應有7天齡期的無側限抗壓強度試驗報告。

  C、其它基層強度試驗報告。

  3、道路面層壓實度資料

  (1)有瀝青混合料廠提供的標準密度。

  (2)有按質量標準分層取樣的實測干密度。

  (3)有路面彎沉試驗報告。

  (三)水泥混凝土抗壓、抗折強度,抗?jié)B、抗凍性能試驗資料

  1、應有試配申請單和有相應資質的試驗室簽發(fā)的配合比通知單。施工中如果材料發(fā)生變化時,應有修改配合比的通知單。

  2、應有按規(guī)范規(guī)定組數的試塊強度試驗資料和匯總表。

  (1)標準養(yǎng)護試塊28天抗壓強度試驗報告。

  (2)水泥混凝土橋面和路面應有28天標養(yǎng)的抗壓、抗折強度試驗報告。

  (3)結構混凝土應有同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度試驗報告作為拆模、卸支架、預應力張拉、構件吊運、施加臨時荷載等的依據。

  (4)冬季施工混凝土,應有檢驗混凝土抗凍性能的同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度試驗報告。

  (5)主體結構,應有同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度試驗報告,以驗證結構物實體強度。

  (6)當強度未能達到設計要求而采取實物鉆芯取樣試壓時,應同時提供鉆芯試壓報告和原標養(yǎng)試塊抗壓強度試驗報告。如果混凝土鉆芯取樣試壓強度仍達不到設計要求時,應由設計單位提供經設計負責人簽署并加蓋單位公章的處理意見資料。

  3、凡設計有抗?jié)B、抗凍性能混凝土,除應有抗壓強度試驗報告外,還應有按規(guī)范規(guī)定組數標養(yǎng)的抗涌、抗凍試驗報告。

  4、商品混凝土應以現場制作的標養(yǎng)28天的試塊抗壓、抗折、抗?jié)B、抗凍指標作為評定的依據,并應在相應試驗報告上標明商品混凝土生產單位名稱、合同編號。

  5、應有按現行國家標準進行的強度統(tǒng)計評定資料。(水泥混凝土路面、橋面要有抗折強度評定資料)

  (四)砂漿試塊強度試驗資料

  1、有砂漿試配申請單、配比通知單和強度試驗報告。

  2、預應力孔道壓漿每一工作班留取不少于三組的7.07*7.07*7.07立方米試件,其中一組作為標準養(yǎng)護28天的強度資料,其余二級做移運和吊裝時強度參與值資料。

  3、有按規(guī)定要求的強度統(tǒng)計評定資料。

  4、使用瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂砂漿等粘接材料,應有配合比通知單和試驗報告。

  (五)鋼筋焊、連接檢(試)驗資料

  1、鋼筋連接接頭采用焊接方式或采用錐螺紋、套管等機械連接接頭方式的,均應按有關規(guī)定進行現場條件下連接性能試驗,留取試驗報告。報告必須對抗彎、抗增試驗結果有明確結論。

  2、試驗所用的焊(連)接試件,應從外觀檢查合格后的成品中切取,數量要滿足現行國家規(guī)范規(guī)定。試驗報告后應附有效的焊工上崗證復印件。

  3、委托外加工的`鋼筋,其加工單位應向委托單位提供質量合格證書。

  (六)鋼結構、鋼管道、金屬容器等及其它設備焊接檢(試)驗資料應按國家相關規(guī)范執(zhí)行

  (七)樁基礎應按有關規(guī)定,做檢(試)驗并出具報告

  (八)檢(試)驗報告應由具有相應資質的檢測、試驗機構出具

  第十七條

  施工記錄

  (一)地基與基槽驗收記錄

  1、地基與基槽驗收時,應按下列要求進行記錄:

  (1)核對其位置、平面尺寸、基底標高等內容,是否符合設計規(guī)定。

  (2)核對基底的土質和地下水情況,是否與勘察報告相一致。

  (3)對于深基礎,還應檢查基坑對附近建筑物、道路、管線等是否存在不利影響。

  2、地基需處理時,應由設計、勘察部門提出處理意見,并繪制處理的部位、尺寸、標高等示意圖。處理后,應按有關規(guī)范和設計的要求,重新組織驗收。

  一般基槽驗收記錄可用隱蔽工程驗收記錄代替。

  (二)樁基施工記錄

  1、樁基施工記錄應附有樁位平面示意圖。分包樁基施工的單位,應將施工記錄全部移交給總包單位。

  2、打樁記錄

  (1)有試樁要求的應有試樁或試驗記錄。

  (2)打樁記錄應記入樁的錘擊數、貫入度、打樁過程中出現的異常情況等。

  3、鉆孔(挖孔)灌注樁記錄

  (1)鉆孔樁(挖孔樁)鉆進記錄。

  (2)成孔質量檢查記錄。

  (3)樁混凝土灌注記錄。

  (三)構件、設備安裝與調試記錄

  1、鋼筋混凝土大型預制構件、鋼結構等吊裝記錄。內容包括:構件類別、編號、型號、位置、連接方法、實際安裝偏差等,并附簡圖。

  2、廠(場)、站工程大型設備安裝調試記錄。內容包括:

  (1)設備安裝設計文件。

  (2)設備安裝記錄:設備名稱、編號、型號、安裝位置、簡圖、連接方法、允許安裝偏差和實際偏差等。特種設備的安裝記錄還應符合有關部門及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定。

  (3)設備調試記錄。

  (四)施加預應力記錄

  1、預應力張拉設計數據和理論張拉伸長值計算資料。

  2、預應力張拉原始記錄。

  3、預應力張拉設備——油泵、千斤頂、壓力表等應有由法定計量檢測單位進行校驗的報告和張拉設備配套標定的報告并繪有相應的P—T曲線。

  4、預應力孔道灌漿記錄。

  5、預留孔道實際摩阻值的測定報告書。

  6、孔位示意圖,其孔(束)號、構件編號與張拉原始記錄一致。

  (五)沉井下沉時,應填寫沉井下沉觀測記錄

  (六)混凝土澆注記錄

  凡現場澆注C20(含)強度等級以上的結構混凝土,均應填寫混凝土澆注記錄。

  (七)管道、箱涵頂推進記錄

  (八)構筑物沉降觀測記錄(設計有要求的要做沉降觀測記錄)。

  (九)施工測溫記錄

  (十)其它有特殊要求的工程,如廠(場)、站工程的水工構筑物,防水、鋼結構及管道工程的保溫等工程項目,應按有關規(guī)定及設計要求,提供相應的施工記錄。

  第十八條

  測量復核及預檢記錄

  (一)測量復核記錄

  1、施工前建設單位應組織有關單位向施工單位進行現場交樁。施工單位應根據交樁記錄進行測量復核并留有記錄。

  2、施工設置的臨時水準點、軸線樁及構筑物施工的定位樁、高程樁的測量復核記錄。

  3、部位、工序的測量復核記錄。

  4、應在復核記錄中繪制施工測量示意圖,標注測量與復核的數據及結論。

  (二)預檢記錄

  1、主要結構的模板預檢記錄,包括幾何尺寸、軸線、標高、預埋件和預留孔位置、模板牢固性和模內清理、清理口留置、脫模齊涂刷等檢查情況。

  2、大型構件和設備安裝前的預檢記錄應有預埋件、預留孔位置、高程、規(guī)格等檢查情況。

  3、設備安裝的位置檢查情況。

  4、非隱蔽管道工程的安裝檢查情況。

  5、補償器預拉情況、補償器的安裝情況。

  6、支(吊)架的位置、各部位的連接方式等檢查情況。

  7、油漆工程。

  第十九條

  隱蔽工程檢查驗收記錄

  凡被下道工序、部位所隱蔽的,在隱蔽前必須進行質量檢查,并填寫隱蔽工程檢查驗收記錄。隱蔽檢查的內容應具體,結論應明確。驗收手續(xù)應及時辦理,不得后補。需復驗的要辦理復驗手續(xù)。

  第二十條

  工程質量檢驗評定資料

  (一)工序施工完畢后,應按照質量檢驗評定標準進行質量檢驗與評定,及時填寫工作質量評定表。表中內容應填寫齊全,簽字手續(xù)完備規(guī)范。

  (二)部位工程完成后應匯總該部位所有工序質量評定結果。進行部位工程質量等級評定。簽字手續(xù)完備、規(guī)范。

  (三)單位工程完成后,由工程項目負責人主持,進行單位工程質量評定,填寫單位工程質量評定表。由工程項目負責人和項目技術負責人簽字,加蓋公章作為竣工驗收的依據之一。

  第二十一條

  功能性試驗記錄

  (一)一般規(guī)定

  功能性試驗是對市政基礎設施工程在交付使用之前所進行的使用功能的檢查。功能性試驗按有關標準進行,并有有關單位參加,填寫試驗記錄,由參加各方簽字,手續(xù)完備。

  (二)市政基礎設施工程功能試驗主要項目一般包括:

  1、道路工程的彎沉試驗。

  2、無壓力管道嚴密性試驗。

  3、橋梁工程設計有要求的動、靜載試驗。

  4、水池滿水試驗。

  5、消化池氣密性試驗。

  6、壓力管道的強度試驗、嚴密性試驗和通球試驗等。

  7、其它施工項目如設計有要求,按規(guī)定及有關規(guī)范做使用功能試驗。

  第二十二條

  質量事故報告及處理記錄

  發(fā)生質量事故,施工單位應立即填寫工程質量事故報告,質量事故處理完畢后須填寫質量事故處理記錄。工程質量事故報告及質量事故處理記錄歸入施工技術文件。

  第二十三條

  設計變更通知單、洽商記錄

  設計變更通知單、洽商記錄是施工圖的補充和修改,應在施工前辦理。內容應明確具體,必要時附圖。

  (一)設計變更通知單,必須由原設計人和設計單位負責人簽字并加蓋設計單位印章方為有效。

  (二)洽商記錄必須有參建各方共同簽認方為有效。

  (三)設計變更通知單、洽商記錄應原件存檔。如用復印件存檔時,應注明原件存放處。

  (四)分包工程的設計變更、洽商,由工程總包單位統(tǒng)一辦理。

  第二十四條

  竣工總結與竣工圖

  (一)竣工總結主要應包括下列內容:工程概況;竣工的主要工程數量和質量情況;使用了何種新技術、新工藝、新材料、新設備;施工過程中遇到的問題及處理方法;工程中發(fā)生的主要變更和洽商;遺留的問題及建議等。

  (二)竣工圖

  1、工程竣工后應及時進行竣工圖的整理。繪制竣工圖須遵照以下原則:

  (1)凡在施工中,按圖施工沒有變更的,在新的原施工圖上加蓋“竣工圖”的標志后,可作為竣工圖。

  (2)無大變更的,應將修改內容按實際發(fā)生的描繪在原施工圖上,并注明變更或洽商編號,加蓋“竣工圖”標志后作為竣工圖。

  (3)凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及其它重大改變;或雖非重大變更,但難以原施工圖上表示清楚的,應重新繪制竣工圖。

  2、改繪竣工圖,必須使用不褪色的黑色繪圖墨水。

  第二十五條

  竣工驗收

  (一)工程竣工報告

  工程竣工報告是由施工單位對已完工程進行檢查,確認工程質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準,符合設計及合同要求而提出的工程告竣文書。該報告應經項目經理和施工單位有關負責人審核簽字加蓋單位公章。

  實行監(jiān)理的工程,工程竣工報告必須經總監(jiān)理工程師簽署意見。

  (二)工程竣工驗收證書

  第四章組卷方法和要求

  第二十六條

  施工技術文件要按單位工程進行組卷。文件材料較多時可以分冊裝訂。

  第二十七條

  卷內文件排列順序一般為封面、目錄、文件材料和備考表。

  (一)文件封面應具有工程名稱、開竣工日期、編制單位、卷冊編號、單位技術負責人和法人代表或法人委托人簽字并加蓋單位公章。

  (二)文件材料部分排列宜按以下順序

  1、施工組織設計

  2、施工圖設計文件會審、技術交底記錄

  3、設計變更通知單、洽商記錄

  4、原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證書,出廠檢(試)驗報告和復試報告(須一一對應)。

  5、施工試驗資料

  6、施工記錄

  7、測量復核及預檢記錄

  8、隱蔽工程檢查驗收記錄

  9、工程質量檢驗評定資料

  10、使用功能試驗記錄

  11、事故報告

  12、竣工測量資料

  13、竣工圖

  14、工程竣工驗收文件

  注:對于設備安裝工程可參照上述順序組卷

  第二十八條

  案卷規(guī)格及圖紙折疊方式按城建檔案管理部門要求辦理。

  第五章附則

  第二十九條

  各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門可根據本規(guī)定制定實施細則。

  第三十條

  本規(guī)定由建設部負責解釋

  第三十一條

  自本規(guī)定發(fā)布之日起,原《市政工程施工技術資料管理規(guī)定》建城[1994]469號同時廢止。

  附:市政基礎設施工程施工技術文件主要項目統(tǒng)一規(guī)定表格、表式(略)

  辦公室文件管理制度 13

  為了加強機要文件的管理,進一步規(guī)范機要文件的處理程序,結合我院實際,制定本規(guī)定。

  1、凡上級或下級單位寄送或交換至我院的機要文件,均由機要人員負責收文、啟封。一般函件除注明院領導個人和各處、室以外,要根據文件內容、密級和傳閱范圍,送有關領導或有關處室簽收和閱處。

  2、機要人員對所有來文進行登記,經辦公室主任閱處后,送院領導傳閱。機要人員與各位領導辦理文件傳閱手續(xù)。

  3、院領導在文件的批閱過程中要做到迅速、及時,不得積壓、橫傳;機要文件一律不得帶出辦公室閱批,因公出差或參加兩天以上會議時,應將傳閱文件退還機要室,未看完的.文件,待回院后再閱。閱文時,對于文件的批示和簽名不要用鉛筆和圓珠筆。卷內文件不得隨意抽走、留存。

  4、對院領導批示要求職能部門辦理的文件,機要人員應立即將文件送達承辦單位。承辦單位應及時將辦理情況反饋院辦公室并報告分管院領導。

  5、對于急件的處理。主管領導需要部門即刻辦理的急件,也應先退回院機要室,由機要人員按照院領導的批示,立即送職能部門并辦理文件借閱手續(xù),而不能在傳閱過程中“橫傳”,以避免造成文件丟失。

  6、文件傳閱、處理結束,承辦部門要在文件處理單上寫明處理結果,并簽名和寫清楚處理日期后,退回機要室統(tǒng)一保管。有關業(yè)務文件,各處、室需要暫時保留備用的,可在機要室辦理借閱手續(xù),但保留期限不得超過1個月。

  7、上級來文的復印,按照中央辦公廳和省委辦公廳的規(guī)定辦理;凡標有密級的文件不得私自翻印、復制、摘錄和外傳文件傳閱、因工作需要翻印、復制、摘錄時,應按有關規(guī)定經批準后辦理。復印件按照文件、資料的保密等級管理;不得在公開發(fā)表的文章中引用“三密”資料。

  8、凡發(fā)到各部門的機要文件,各單位必須認真管理、清理。使用完后,按照規(guī)定時間,及時清退交機要室。

  9、凡涉及機要文件的領導和工作人員,必須嚴格遵守國家保密條例,嚴防失密、泄密。要維護機要文件的嚴肅性、權威性和保密性。按規(guī)定,文件傳到哪一級就要保密到哪一級。送抵各單位的文件一定要妥善保管,對丟失文件或泄密者,要按照有關規(guī)定追究責任。

  辦公室文件管理制度 14

  1、目的

  運用科學有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質量體系文件的控制,從而保證質量體系的有效運行。

  2、適用范圍

  適用于上海分公司、各管理處對質量體系文件的建立、使用和保存等等。

  3、職責

  3.1管理部質量主管負責所有質量體系文件的控制。

  3.2分公司內部使用的作業(yè)指導書由部門內部人員編制;管理處內部使用的作業(yè)指導書由相關人員編制。

  3.3管理者分代表和相關主管人員負責分公司內部使用的質量體系文件的審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內部使用的質量體系文件。

  3.4分公司經理負責分公司內部和管理處內部使用的'質量體系文件的批準。

  4、實施程序

  4.1質量體系文件的建立

  4.1.1質量手冊和程序文件。質量手冊和程序文件由總公司質量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。

  4.1.2管理處作業(yè)指導書

  4.1.2.1管理處作業(yè)指導書由管理處各部門相關人員編寫、排版、打印。

  4.1.2.2相關部門主管需要對作業(yè)指導書進行會審,分管副總經理負責復審,總經理負責審批。

  4.1.2.3質量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導書審批單》。

  4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務部,33-06為凱迪克大廈管理處。

  4.1.3物業(yè)管理方案

  4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項目管理處負責編寫。

  4.1.3.2管理者分代表負責《物業(yè)管理方案》的審核,總經理復審后報總公司主管領導批準。

  4.1.3.3質量主管對《物業(yè)管理方案》進行編號、排版和打印。

  4.2質量體系文件的修改

  4.2.1在質量體系文件的建立過程中,對審核和批準不通過的質量體系文件要進行修改或重新編寫。

  4.2.2對投入使用的質量體系文件修改需經過審批,審批權限參照文件建立審批權限。

  4.2.3文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經原文件審批人員審批后,由質量主管將修改的內容加到正式文件中。

  4.2.4文件內容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。

  4.2.5當文件修改超過5次或修改內容較多時,應換版。

  4.3質量體系文件的使用

  4.3.1作業(yè)指導書的編制人員負責向文件執(zhí)行人員進行文件解讀和培訓,并對文件實施的情況進行檢查,質量主管負責建立《體系文件目錄》。

  4.3.2所有質量體系文件在使用中要保持版面清潔。

  4.4質量體系文件的發(fā)放

  4.4.1質量體系文件發(fā)放方式:質量體系文件發(fā)放給相關業(yè)務部門時,質量主管先將質量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質量主管將其選定的文件內容復印發(fā)放給相關部門。

  4.4.2質量體系文件的發(fā)放需建立相應的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領用人簽名登記。

  4.4.3除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色受控文件章。

  4.5質量體系文件的借閱

  4.5.1除公司領導外,其他人員借閱質量體系文件均需經過質量主管的批準,并填寫《文件借閱登記表》。

  4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續(xù),由質量主管和借閱者當面核對清楚。

  4.5.3未經批準不得對質量體系文件進行復制。

  4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應措施,并追究當事者責任。

  4.6質量體系文件的保存

  4.6.1管理處作業(yè)指導書保存一份原件,作業(yè)指導書的電子文檔要做備份。

  4.6.2質量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導書原件存放于管理部文件架內,應排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

  4.6.3文件存放應做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

  4.6.4作廢的質量手冊、程序文件要交還總公司質量部,不得自行銷毀。

  4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

  但須保存一份加蓋作廢章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

  5、質量要求

  所有質量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進行管理。管理處的作業(yè)指導書還需按照本文件的規(guī)定進行控制。

  6、監(jiān)督檢查

  總經理負責按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質量體系文件的控制進行監(jiān)督和檢查。

  7、改進分析

  本文件的使用過程中如發(fā)現不適用的應及時修改,以保證質量體系文件控制的有效性。

  8、記錄、標識

  8.1 《作業(yè)指導書審批單》

  8.2 《文件借閱登記表》

  8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》

  8.4 《作廢文件保存清單》

  8.5 《文件修改狀態(tài)頁》

  8.6 《體系文件目錄》

  8.7 《體系文件修改申請單》

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