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采購檔案管理制度(精選3篇)
在不斷進步的社會中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編幫大家整理的采購檔案管理制度(精選3篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
采購檔案管理制度1
1.目的:加強采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規(guī)范采購管理體系,制訂本制度。
2.適用范圍:適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的控制。
3.職責(zé):
3.1采購檔案管人員:負責(zé)采購部所有文件的整理及歸檔。
3.2采購經(jīng)理:負責(zé)采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項的審批。
4.檔案管理辦法:
4.1歸檔內(nèi)容分類:
4.1.1采購內(nèi)部文件的歸檔。
采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應(yīng)付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關(guān)管理文件資料。
4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。
4.1.3外來或外放文件的歸檔。
供應(yīng)商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。
4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的'資料。
采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。
4.2檔案保存期限:
4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。
4.2.2公司外部往來文件需保存5年。
4.2歸檔要求:
4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整,按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。
4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。
4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一,而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章,是有效文件。
4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。
4.3檔案調(diào)閱:
4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報,得到批準后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續(xù),得到采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得泄露。
4.3.3查閱檔案應(yīng)當日歸還;摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準,檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。
4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。
4.4檔案銷毀
4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。
4.4.2辦理銷毀手續(xù),必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準備,方能銷毀。
4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件,應(yīng)單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。
采購檔案管理制度2
第一章總則
一、為了規(guī)范公司合同檔案管理,有效地收集合同簽訂和履行過程中的有價值材料,維護公司的經(jīng)濟利益,降低經(jīng)營風(fēng)險,特制定本管理制度。二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過程中形成的協(xié)議、單證、函電及與此相關(guān)的具有保存價值的材料形成。
第二章合同分類
一、采購合同:指為生產(chǎn)產(chǎn)品采購原器件、外協(xié)部件、商品、禮品、固定資產(chǎn)等而簽訂的合同或框架協(xié)議。
二、銷售合同:指銷售公司產(chǎn)品而簽訂的合同或框架協(xié)議。
三、技術(shù)服務(wù)合同:指提供技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品維修、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等簽訂的合同。
四、產(chǎn)品合作合同:指公司購買或轉(zhuǎn)讓技術(shù)、合作開發(fā)技術(shù)或產(chǎn)品、合作或委托生產(chǎn)產(chǎn)品、外協(xié)加工以及商務(wù)合作等簽訂的合同。
五、測試協(xié)議:指用公司產(chǎn)品、商品、部件等用于外部測試的協(xié)議。六、聯(lián)盟協(xié)議:指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協(xié)議。七、市場營銷合同:指為市場運作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場活動合同。
八、財務(wù)合同:指與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的借款、還款、債券、保險等合同。九、企發(fā)合同:指為企業(yè)發(fā)展與相關(guān)機構(gòu)、部門、行業(yè)組織簽訂的合同。十、綜合合同:區(qū)別于上述類別的其他合同或協(xié)議。
第三章檔案管理的責(zé)任分配
一、合同檔案管理的歸口部門為經(jīng)營管理部。
經(jīng)營管理部合同管理專員負責(zé)所有文件編號歸檔;非采購、非銷售類合同的蓋章和合同編號分配;合同相關(guān)檔案資料的收集、整理;所負責(zé)文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。
二、各部門設(shè)檔案管理員予以協(xié)助管理。
各部門負責(zé)本部門合同或協(xié)議的編號分配、檔案資料的收集整理。
第四章文件合同歸檔要求
一、文件合同編號規(guī)則
合同號是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號14位,其余均為12位。
文件合同號由公司號、年度號、分類號、順序號、部門代碼組成。
基本模式:ST-2004-XS-0001-HT
1.年度號:年度號由四位阿拉伯數(shù)字組成,指文件材料形成的年度。
2.分類號:分類號是檔案號的主體,分別依照合同類別拼音首字母給予識別代碼。
3.順序號:順序號4位,用阿拉伯數(shù)字表示:0001、0002……表示公司當年某一類合同的序號。
4.部門代碼:部門代碼僅限銷售合同,為各部門的漢語拼音簡稱;
二、合同簽訂人在合同上簽字后,由簽訂人或經(jīng)辦人辦理合同評審手續(xù);經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,到檔案管理員處編號并登記,到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。
三、合同簽訂人或經(jīng)辦人負責(zé)將合同相關(guān)檔案資料及時提交給檔案管理員,并按月將合同的所有檔案資料提交完整。
四、所有檔案資料整理完整后,每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交,填寫《檔案移交單》,雙方簽字認可,管理專員歸檔。
五、所有以公司名義簽訂的有效合同(訂單)原件一律要求在公司歸檔,各部門及平臺只留復(fù)印件備查。檔案管理員每月初將統(tǒng)計出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單,以電子郵件或傳真的形式發(fā)給各部門,各部門須將合同按要求歸檔。
六、檔案管理員每月5號前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料,制作《合同檔案匯總表》提交經(jīng)營管理部,并填制《檔案歸檔單》歸檔。
七、公司各部門的投標標書文件,無論是否中標,都要求在投標后1個月內(nèi)將文件的電子文檔(或光盤)交檔案管理員存檔。
第五章合同檔案保管期限及銷毀
一、正式形成的`合同檔案以合同簽訂之日起開始計算檔案保管期限。
二、合同金額在50萬元(不含)以下的保存10年;合同金額在100萬元(不含)以下的保存15年;合同金額在5000萬元(不含)以下的保存50年;合同金額在5000萬元以上的永久保存。
三、檔案銷毀:
1.任何組織或個人未經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。
2.各檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行檢查。
3.合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。
4.凡是超過保管期限又確無保存價值的檔案應(yīng)在《檔案銷毀清單》上登記,經(jīng)主管業(yè)務(wù)負責(zé)人批準后,專人監(jiān)銷,由檔案管理專員銷毀,并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。
第六章檔案借閱
一、公司合同原件,一般不予借出。
二、特殊原因需要借閱公司檔案的,若借閱本部門簽訂的合同,應(yīng)填寫借閱申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,到檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。若借閱非本部門簽訂的合同,則除本部門經(jīng)理簽字外,還要報公司主管業(yè)務(wù)負責(zé)人批準方可借閱。檔案材料的復(fù)印手續(xù)同借閱。
三、借出檔案借用期限為一周。
借閱人應(yīng)到期歸還。確因工作需要繼續(xù)借用的,必須再次辦理借閱手續(xù)(續(xù)借)。對逾期1周仍不歸還者,由檔案管理員下發(fā)催還單,此后一周內(nèi)仍不歸還者。
四、借閱人應(yīng)注意檔案安全和保密,嚴禁涂改,轉(zhuǎn)借、損壞、遺失。
第七章責(zé)罰制度
一、公司各部門凡違反本制度,無故延期或不交應(yīng)歸檔的備份文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責(zé)令其部門負責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外,各罰款200元,并予以通報批評。
二、公司所有員工凡違反第六章第四條,泄露公司檔案機密的,涂改、拆散或未經(jīng)經(jīng)營管理部批準轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領(lǐng)導(dǎo)和當事人各罰款200-1000元,并予以通報批評;
三、公司所有員工違反第六章第三條,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責(zé)令其當事人寫出書面檢查,并對借閱人進行績效處罰100元;
四、一般檔案資料若出現(xiàn)丟失、損壞、缺頁等情況,應(yīng)立即報告檔案歸檔部門并辦好補辦手續(xù),同時對借閱人進行績效處罰100元;如因遺失檔案,泄露公司商業(yè)秘密,造成惡劣后果者,扣除借閱人及部門負責(zé)人一個月績效工資,并視情況嚴重程度追究其相關(guān)責(zé)任。
五、不按規(guī)定存放電腦檔案,不按規(guī)定接收檢查者給予相應(yīng)的紀律處分并給予通報批評。
六、對借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的,公司將追究其法律責(zé)任。
第八章附則
一、本制度由行政部門負責(zé)解釋及修改,由總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行。該規(guī)定可以依據(jù)實際情況進行隨時或定期修訂,修訂的版本獲得總經(jīng)理辦公會批準后生效,且自動替代以前的版本。公司全體員工應(yīng)遵循最新版本的規(guī)定。
二、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
三、附件
附件1《檔案移交單》
附件2《檔案借閱單》
附件3《檔案銷毀清單》
附件4《合同登記本》
采購檔案管理制度3
公司為進一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,特制定本制度。
一、制度
所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào))。
二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,收取相應(yīng)客戶的`資質(zhì)、往來的調(diào)查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。
三、合同檔案管理原則
1、公司經(jīng)營產(chǎn)品的采購、銷售均須訂立合同。
2、業(yè)務(wù)合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。
3、銷售部指定專人負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務(wù)合同文檔。
四、合同章管理原則
1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章,屬銷售業(yè)務(wù)使用的合同章發(fā)放到銷售部。
2、業(yè)務(wù)合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。
3、各業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員用章時應(yīng)填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復(fù)印件,交由銷售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續(xù),使用完畢后即行交回。
五、合同文檔的管理要求
1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規(guī)定進行分類編號。
2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關(guān)人員責(zé)任。
3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監(jiān)督工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單。
4、合同檔案管理人員應(yīng)根據(jù)實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。
5、各業(yè)務(wù)員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理借閱手續(xù),合同原件無特殊情況不得外借。
五、附則:
1、本制度自審批通過之日起實施。
2、本制度由銷售部負責(zé)解釋。
六、附件:《合同檔案登記表》
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